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纳税申报流程

发布网友 发布时间:2022-03-01 19:26

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9个回答

懂视网 时间:2022-03-01 23:47

1、抄报税:一般纳税人在征期内可以通过登录“增值税税控系统”进行网上抄报或者携带税控盘或金税盘到办税厅抄报。

2、增值税专用发票抵扣认证:一般纳税人可以使用“抵扣联信息采集系统”进行网上发票认证操作或者携带增值税专票到办税厅办理。

3、纳税申报:一般纳税人登陆网上申报软件进行网上申报,然后可通过税库银联网扣缴税款,申报成功后,纳税人需要再次登录税控系统进行清卡或反写。

总结

1、首先登录“增值税税控系统”进行网上抄报或者携带税控盘或金税盘到办税厅抄报。

2、然后使用“抵扣联信息采集系统”进行网上发票认证操作或者携带增值税专票到办税厅办理。

3、接着进行网上申报,可通过税库银联网扣缴税款,申报成功后,纳税人需要再次登录税控系统进行清卡或反写。

热心网友 时间:2022-03-01 20:55

一、申请办理一般纳税人的手续:申请。纳税人应当向主管国家税务机关提出书面申请报告,并提供合格办税人员证书,年度销售(营业)额等有关证件、资料,分支机构还应提供总机构的有关证件或复印件,领取《*一般纳税人申请认定表》,一式三份。

纳税人应当按照《*一般纳税人申请认定表》所列项目,逐项如实填写,于十日内将《*一般纳税人申请认定表》报送主管国家税务机关.报批。

纳税人报送的《*一般纳税人申请认定表》和提供的有关证件、资料,经主管国家税务机关审核、报有权国家税务机关批准后,在其《税务登记证》副本首页加盖"*一般纳税人"确认专章。纳税人按照规定的期限到主管国家税务机关领取一般纳税人税务登记证副本。

二、一般纳税人的年检:一般纳税人必须按照国家税务机关的要求准确核算进销项税额,提供纳税资料,及时足额缴纳应纳税款,依法使用*专用*,并接受国家税务机关组织的每年一次的一般纳税人资格查验和管理。

扩展资料

1、*纳税人,年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,应当向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。

2、年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人,可以向主管税务机关申请小规模纳税人资格认定。

需符合以下条件:有固定的生产经营场所;能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料。

参考资料来源:百度百科-一般纳税人

热心网友 时间:2022-03-01 22:13

企业所得税分月或者分季预缴,应当自月份或者季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。                                                                                           

此回答由有钱花提供,有钱花是度小满金融旗下信贷平台,度小满金融将切实把国家支持小微企业渡过难关的号召落到实处,全面支持小微生产经营,大多数小微业主选择有钱花,满足小微经营周转需求。据悉,度小满金融的信贷用户中,有七成是小微企业主。截至目前,度小满金融携手数十家金融合作伙伴,累计为小微企业主发放数千亿元贷款,资金周转就找度小满金融,大品牌更安心。

另外,企业在报送企业所得税纳税申报表时,应当按照规定附送财务会计报告和其他有关资料。 

热心网友 时间:2022-03-01 23:48

付费内容限时免费查看回答您好,我是百度平台合作律师,很高兴为您服务。

首先登录*税控系统进行网上抄报或者携带税控盘或金税盘到办税厅抄报。然后使用抵扣联信息采集系统进行网上*认证操作或者携带*专票到办税厅办理。接着进行网上申报,可通过税库银联网扣缴税款,申报成功后,需再次登录税控系统

纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据,是税务机关税收管理信息的主要来源和税务管理的一项重要制度。

*的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。

热心网友 时间:2022-03-02 01:39

申报网上纳税的流程:

1.纳税人向国税局的征管部门提出网上申报纳税申请,经县(市)区局审批同意后,正式参与网上申报纳税。
2.纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户,并保证账户中有足够用于缴税的资金。
3.纳税人与银行签署委托划款协议,委托银行划缴税款。
4.纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表,并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。
5.税务机关将纳税人的应划缴税款信息,通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款,并打印税收转帐专用完税证。
6.银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。
7.税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息,打印税收汇总缴款书,办理税款的入库手续。
8.纳税人在方便的时候到银行营业网点领取税收转帐完税证,进行会计核算。

具体的报税流程:

月末结帐后,开始网上电子申报,然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。

一. *专用*的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具*专用*(销项)或开具普通*.

【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关*清单报表----进行报税 )
1) 平时开具*销项*包括有以下几类
ü 正数*
ü 负数*
ü 带有*清单的*
ü 带有销售折扣的* .
2) 领购*读入开票系统
3) 当月*的作废.
4) 数据的备份 等

二. 本月如购进原材料,取得**.(进项) ,将进项*录入【*纳税申报系统】---【*管理】中每月20号至月末前一天进行*进项*的网上认证工作.

具体流程:

**(进项)在【*纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK p8+H

三. *专用*的核销(注:*专用*使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.

核销要带以下资料去:
一、普通*缴销需提供以下资料:
1、已领购的*,包括未使用的空白*
2、《普通*核销明细表》
3、*统一领购簿
二、专用*核销需提供以下资料:
1、已领购的*,包括未使用的空白*
2、*统一领购簿
3、税控IC卡

四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局

提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项*信息的IC卡;
2、使用小容量IC卡的企业提供*专用*销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);
3、防伪税控开票系统生成的【销项*明细表】(具体来说,Windows版开票子系统生成的是*专用*汇总表和明细表,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终;
4、《电脑版*专用*领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》);
5、*购领簿;
6、抄报税所属期月份开具的最后一张*原件或复印件(以下称*A)、抄报税所属期的下月开具的第一张*原件或复印件(以下称*B),若企业还没有开具*,则取第一张空白*原件或复印件;
7、对于作废的专用*,要将全部联次一同提供;
8、由于故障维修导致*数据丢失的,需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》,并携带发生数据丢失的*原件;
9、若有空白核销的*(切角作废),企业还应带空白*的原件;
10、若企业有主、分开票机的,每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况,要在资料上注明主、分机号)
注:相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章,并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报

将【防伪税控一机多票开票子系统】中**销项数据的导出---导入【*纳税申报系统】中具体流程如下:
登陆一机多票开票子系统,点击“*查询”按钮,如下图:
2、选择当前需要导入*的对应月份,假如当前需要导入12月份的*数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应*的记录查询窗口:
请用户注意,上图“*查询窗口”中对应*字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行*数据的读取。
4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项*管理中”中的“从界面读*数据(一机多票)”菜单读取*数据。

5、点击“读*查询界面”,系统自动进入对*数据的读取操作,并自动切换到*查询界面:
用户这时可以看到*查询界面中*数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到*数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。
6、这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的*记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在*记录读取后出现“*税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行*税目的修改和更新后再执行“读*查询界面”的操作。
7、主要注意事项:
1) 执行*读入时”*查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何*数据”
2) 为了保证*数据采集的正确性,系统执行读取“*查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
3) 如果用户在*读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“*查询界面”中*字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证*查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。
4) 9个必读的字段内容分别是:*种类、类别代码、*号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志
5) 必读字段的设置操作:

首先在*查询窗口点击左上角的*小按钮(红色小圆圈),图示如下:
点击后出现如下的对话框,用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。
通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段:*种类、类别代码、*号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下:
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。如下图
六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【*纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.

热心网友 时间:2022-03-02 03:47

纳税申报流程:
(1)每月7号前,申报个人所得税。
(2)每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。
(3)印花税,年底时申报一次(全年的)。
(4)房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报。但是,各地税务要求不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
(5)车船使用税,每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
(6)如果没有发生税金,也要按时进行零申报。
(7)纳税申报方式:网上申报和上门申报。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局就行了。

热心网友 时间:2022-03-02 08:09

纳粹申报的礼物,城市纳税人到税务局通过正规的程序去申报

热心网友 时间:2022-03-02 12:47

先在开票系统抄报税,再申报*,然后再开票系统

热心网友 时间:2022-03-02 17:41

咨询热线 ZI XUN RE XIAN
您好,我知道办公司一定要进行纳税申报。但申报的内容都有哪些呢?
专业解答
根据我国《税收征收管理法实施细则》第三十三条的规定,纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目,应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目,计税依据,扣除项目及标准,适用税率或者单位税额,应退税项目及税额、应减免税项目及税额,应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额,税款所属期限、延期缴纳税款、欠税、滞纳金等。
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